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2025年邵阳市公安局交通警察支队
部门预算
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规;参与制订全市道路交通安全、秩序的地方性规章、政策和发展规划。
2、负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理,依法查处道路交通违法行为,预防和处理道路交通事故;依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。依法侦破公安交警部门管辖的刑事案件;负责全市道路交通安全状况评估和综合考评工作。
3、负责全市机动车辆行驶证和驾驶证的发放及驾驶人管理的有关工作。负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通安全管理和机动车安全技术性能的检测。
4、参与对影响交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划设置、占用挖掘道路的审批管理工作;依法依规对影响交通安全的户外广告进行拆除。
5、组织、参与和协调重大交通警(保)卫工作,协调处置道路上的重大突发事件,协同其他警种维护道路治安秩序,打击车匪路霸。
6、制定全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划,负责交通管理科学技术研究及推广;负责全市道路交通事故社会救助基金的管理和监督。
7、负责市区交警队伍的思想政治工作、作风建设等工作;承办行政复议、诉讼、国家赔偿等工作;指导基层交警安全组织建设,开展交通安全宣传教育活动和道路安全社会化管理工作,发布道路交通管理信息;指导检查和监督全市安全交通管理部门的执法执纪活动。
8、承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。
(二)机构设置。
邵阳市公安局交通警察支队共设22个职能机构,分别是:
1、内设9个科(室):办公室、政工科、交通秩序管理科、交通安全事故指导科、法制科、交通安全法规宣传科(挂宣教中心牌子)、勤务督查科、警务保障科、道路交通事故社会救助基金管理科(道路交通事故社会救助基金管理中心)。
2、纪检(监察)机构按有关规定设置,人员编制在机关专项编制总额内单列。
3、直属机构12个:双清交通秩序管理大队、大祥交通秩序管理大队、北塔交通秩序管理大队、机动车驾驶人管理所、车辆管理所、指挥中心、机动车安全检测管理所、交通设施管理大队、交通安全科学技术研究所、道路交通管理综合执法大队、交通特勤大队、交通违法教育处理大队。
二、部门预算单位构成
邵阳市公安局交通警察支队只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算13024.55万元,其中,一般公共预算拨款13024.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1056.72万元,主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少1000余万元。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算13024.55万元,其中:
1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。
2025年预算为3052.23万元,2024年预算为2958.63万元,比上年增加93.6万元,增长3.16%,主要原因是交通费增加。
2、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。
2025年预算为8769.22万元,2024年预算为10156.77万元,比上年减少1387.55万元,下降13.66%,主要原因一是财政对涉案停车场经费拨款减少,二是非税收入预算金额下降。
3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。
2025年预算为64.15万元,2024年预算为0万元,比上年增加64.15万元,主要原因是财政增加单位健康体检费预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
2025年预算为106.4万元,2024年预算为99.4万元,比上年增加7万元,增长7.04%,主要原因是2025年退休人员增加。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2025年预算为347.28万元,2024年预算为351.81万元,比上年减少4.53万元,下降1.29%,主要原因是新进干警人数增加,工资总基数下降。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
2025年预算为173.64万元,2024年预算为0万元,比上年增加173.64万元,主要原因是财政增加单位职业年金预算。
7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
2025年预算为8.15万元,2024年预算为11.43万元,比上年减少3.28万元,下降28.7%,主要原因是工伤保险缴费基数计算比例下降。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
2025年预算为151.05万元,2024年预算为152.34万元,比上年减少1.29万元,下降0.85%,主要原因是新进干警人数增加,工资总基数下降。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
2025年预算为91.97万元,2024年预算为87.02万元,比上年增加4.95万元,增长5.69%,主要原因是2025年在职及退休总人数增加。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2025年预算为260.46万元,2024年预算为263.86万元,比上年减少3.4万元,下降1.29%,主要原因是2025年新进干警人数增加,工资总基数下降。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算13024.55万元,其中:
1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。
2025年预算为3052.23万元,2024年预算为2958.63万元,比上年增加93.6万元,增长3.16%,主要原因是交通费增加。
2、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。
2025年预算为8769.22万元,2024年预算为10156.77万元,比上年减少1387.55万元,下降13.66%,主要原因一是财政对涉案停车场经费拨款减少,二是非税收入预算金额下降。
3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。
2025年预算为64.15万元,2024年预算为0万元,比上年增加64.15万元,主要原因是财政增加单位健康体检费预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
2025年预算为106.4万元,2024年预算为99.4万元,比上年增加7万元,增长7.04%,主要原因是2025年退休人员增加。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2025年预算为347.28万元,2024年预算为351.81万元,比上年减少4.53万元,下降1.29%,主要原因是新进干警人数增加,工资总基数下降。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
2025年预算为173.64万元,2024年预算为0万元,比上年增加173.64万元,主要原因是财政增加单位职业年金预算。
7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
2025年预算为8.15万元,2024年预算为11.43万元,比上年减少3.28万元,下降28.7%,主要原因是工伤保险缴费基数计算比例下降。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
2025年预算为151.05万元,2024年预算为152.34万元,比上年减少1.29万元,下降0.85%,主要原因是新进干警人数增加,工资总基数下降。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
2025年预算为91.97万元,2024年预算为87.02万元,比上年增加4.95万元,增长5.69%,主要原因是2025年在职及退休总人数增加。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2025年预算为260.46万元,2024年预算为263.86万元,比上年减少3.4万元,下降1.29%,主要原因是2025年新进干警人数增加,工资总基数下降。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数5037.55万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
项目支出:2025年本部门项目支出预算7987万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:非税收入执收成本支出4460万元,主要用于一是车辆违章处罚和办案等方面,二是车辆号牌半成品和加工费等方面,三是驾驶员考试场地租赁和办公等方面;警务辅助人员支出3184万元,主要用于发放辅警和劝导员的工资;涉案停车场保管费支出280万元,主要用于单位扣押车辆的保管费;顽瘴痼疾整治工作经费63万元,主要用于组织开展客货运行业驾驶员集中清理,开展“戴帽工程”专项整治。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级、城区大队等1家行政事业单位的机关运行经费782.22万元,比上年预算减少万105.55万元,下降11.89%,主要原因是交通费用科目调整到行政运行费用。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级、城区大队等1家行政事业单位“三公”经费预算数为318.9万元,其中,公务接待费3.6万元,公务用车购置及运行费315.3万元(其中,公务用车购置费33.3万元,公务用车运行费282万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加16.2万元,主要原因是单位公车使用年限较久,随着时间增加,车辆修理费用及油耗增加。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算2万元,拟召开交通安全管理会议,人数60人,内容为全市道路交通安全现场推进会;拟召开车管业务会议,人数40人,内容为全市机动车业务知识商讨会。培训费预算15万元,拟开展晋职晋衔培训,人数53人,内容为支队在职民警晋职晋衔进行警校培训;拟开展考试员培训,人数200人,内容为支队及各县大队考试员培训;拟开展办文办会培训,人数20人,内容为文秘工作和公文写作学习培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 2519.63万元,其中,货物类采购预算393.63万元;工程类采购预算500万元;服务类采购预算1626万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车67辆(含2台正进行报废处置和3台省厅配备不占编制公务车),其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车55辆,特种专业技术用车12辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为13024.55万元,其中,基本支出5037.55万元,项目支出7987万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表